德阳市统计局
关于落实审计整改工作情况的公告
2022年5月30日至6月10日,德阳市审计局对我局2021年度部门预算执行情况进行了审计,并向我局送达了《德阳市审计局关于2021年度市级部门预算执行审计发现问题整改的函》(德审函〔2022〕131号)。按照审计整改工作有关要求,现将审计整改情况予以公布。
一、审计整改总体情况
(一)加强组织领导
为全面落实2021年度市级部门预算执行审计发现问题整改工作,7月29日,市统计局党组召开会议,审议了《德阳市统计局落实2021年度市级部门预算执行审计发现问题整改工作方案》,要求全面整改审计查出问题。并根据审计整改工作要求,拟将整改情况纳入领导班子民主生活会及领导班子成员述责述廉内容。
(二)强化责任落实
市统计局承担审计整改工作主体责任,党组书记、局长履行第一责任人职责,相关分管领导履行分管领域督促指导职责,各责任科室负责人履行直接责任,明确由办公室牵头,各科室负责,统筹开展项目预算审核和编制,进一步细化项目明细,开展好项目事前、事中、事后绩效评价工作,加强预决算编制的规范性,提高部门预决算编制质量。
(三)强化督促检查
办公室加强整改工作日常调度,机关纪委按照职责加强日常监督,强化跟踪督查问效。对进展缓慢的,督促整改限期落实,对整改不力、推诿扯皮、拖而不办、贻误落实的,严肃问责。
(四)健全机制制度
市统计局目前正在进一步梳理和修订完善现行财务制度,争取从源头上优化财务工作,并计划于每年聘请有专业资质的审计机构和人员对单位财务进行内部审计,发现问题及时主动整改。
二、审计发现问题整改落实情况
(一)正在整改的问题
针对审计发现的“‘其他商品服务支出’预决算编制不够细化”的问题。
整改情况:市统计局制定了《德阳市统计局落实2021年度市级部门预算执行审计发现问题整改工作方案》并召开党组会议,审议通过了该方案。
整改进度: 市统计局根据工作方案的要求,针对“‘其他商品服务支出’预决算编制不够细化”的问题,在单位本年的预算追加、年终决算编制以及往后年度的预决算编制和执行中坚持整改,并将长期坚持。
(二)尚未完成整改的问题
无
(三)审计建议意见采纳情况
我局积极采纳了市审计局提出的“责成市统计局今后按照《政府收支分类科目》有关要求,细化‘其他商品和服务支出’预决算编制,提高预决算的准确性”的相关意见,并将在今后的预决算编制及执行工作中长期坚持。
三、下一步打算
通过市审计局此次预算执行情况的审计,我局将在今后的财务工作中进一步加强财务管理,提高财务水平。切实履行预算工作的主体责任,局办公室及财务人员和业务科室人员密切配合,夯实预算准确性的基础,细化预算编制工作,确保预算编制的准确性、真实性、合理性。
欢迎广大干部群众对审计整改情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反馈。联系电话:0838-2221367


